為加強對內部審計整改情況的跟蹤監督,切實推動審計整改工作制度化、規范化、長效化,集團審計法務部根據2020年內部審計結果,按季跟蹤被審計所屬企業的整改情況,多措并舉大力推進審計整改工作,確保審計發現問題整改全面落實。
在規范整改措施方面,集團審計法務部要求各所屬企業針對以前年度審計發現的問題,采取切實有效的整改措施,從建章立制、堵塞漏洞、加強管理、防范風險等方面進行全面整改。經過集中統一整改,所屬企業將整改措施落到了實處,在強化責任擔當,積極落實整改,深挖細剖、舉一反三,探索建立長效機制等方面取得顯著成效。
在提高整改效率方面,集團審計法務部要求各所屬企業確立整改目標、明確整改進度,對已經完成整改的問題,切實做到不反復、不延伸;對整改進展緩慢、整改不徹底的問題,與所屬企業進行探討和交流,共同分析問題根源,尋找解決途徑,提出協調解決問題的相關建議,加大力度推動解決,確保整改問題件件有落實,整改措施條條顯成效。
本年度,集團審計法務部將加大力度持續跟蹤督辦審計整改工作,確保所屬企業壓實整改責任、強化組織領導、完善制度建設。對于整改落實不到、整改效果不顯著的所屬企業,集團審計法務部將聯合有關部門適時進行“回頭看”,發揮合力提升整改效果,保障審計整改工作真正落到實處。